Как заполнить декларацию на налоговый вычет за 30 минут: инструкция с картинками
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как заполнить декларацию на налоговый вычет за 30 минут: инструкция с картинками». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В том случае, когда вы заполняете отчёт по бланку 3-НДФЛ, то у вас максимальный срок — до тридцатого апреля послеотчётного года. Но конечно, сделать это желательно раньше. В случае, когда 30 апреля выходит выходным днём, то срок передвигается на один рабочий день вперёд.
Почему могут не принять декларацию
- В поданной через интернет декларации отсутствует электронная подпись налогоплательщика.
- Декларация подана в налоговую, которая не занимается вами (не туда).
- Декларация заполнена с ошибками (программы исправляют то, что вы вносите не в те поля, но если вы заполняете номер чего-либо и путайте цифры, то никто вам это исправить не сможет, и обнаружится факто только при проверке).
- В документации не стоит ФИО налогоплательщика
- Электронная подпись, которой подписана декларация принадлежит другому человеку, не являющемуся налогоплательщиком по данной конкретной декларации (иными словами, вы не сможете подписать документ чужой ЭЦП).
Копия налоговой декларации. Можно ли ее сделать
Если вам понадобилась информация, переданная в инспекцию за предыдущие периоды, то вы можете запросить в налоговой копию сданной декларации.
Например, если вам нужен налоговый вычет по НДФЛ за прошлые годы, чтобы указать «невыбранный» остаток и вернуть налог, составьте письменный запрос и направьте его по адресу вашей инспекции. Запрос можно отправить как в бумажном виде через обычную почту, так и в электронном виде через сайт ФНС. У ИФНС есть 30 календарных дней, чтобы ответить на ваше обращение.
Дубликат 3-НДФЛ налоговая инспекция вам не предоставит — специалисты ответят только в рамках запрошенной информации.
Чтобы вам не пришлось восстанавливать данные, мы рекомендуем при подаче отчетности в бумажном виде распечатывать два экземпляра и оставлять себе копию.
Для физ. лиц, которые хотят вернуть часть затраченных средств, допустим, которые были вложены на платное обучение или на приобретение недвижимости, предусмотрена подача декларации для получения социального вычета. Вы не ограничены в сроках подачи декларации, но следует знать, что возвратить часть денежных средств, можно только за три прошедших года.
Процесс наполнения декларации 3-НДФЛ лишь только на первый взгляд кажется нереально сложным, на самом деле всё очень легко и просто, главное не бояться и уделить время для самостоятельного заполнения. Благодаря существующим образцам правильного заполнения декларации, а также специально разработанным программам, таким как: «Налогоплательщик ЮЛ», Вы без труда самостоятельно заполните форму декларации 3-НДФЛ. Если у Вас появляются сложности, Вы всегда сможете обратиться к специалистам налоговой инспекции, которые любезно ответят на интересующие Вас вопросы и помогут решить все трудности связанные с налогами.
Как получить налоговый вычет на покупку жилья.
Что нужно для подачи налоговой декларации через госуслуги
Перед тем, как подать налоговую декларацию через госуслуги нужно зарегистрироваться на портале государственных услуг. Обычной регистрации будет недостаточно. Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на сайте госуслуг доступно только для пользователей с подтвержденной учетной записью. Подтвердить учетную запись на портале госуслуги можно несколькими способами, например, через Сбербанк Онлайн. Разумеется, наличие учетной записи в госуслугах не единственное условие.
Для подачи декларации 3-НДФЛ должны быть соблюдены следующие условия:
- Личный кабинет на портале Госуслуги;
- Учетная запись должна быть подтверждена;
- Усиленная квалифицированная или неквалифицированная электронная подпись;
- Справка 2-НДФЛ.
Если у Вас нет электронной подписи, ее можно создать. Как получить электронную подпись для госуслуг мы рассказывали в отдельной статье. Если Вы не хотите возится с получением цифровой подписи, можно скачать бланки налоговой декларации на портале налоговой службы, заполнить их и отправить по почте. Также можно записаться в налоговую через госуслуги. Если цифровая подпись у Вас есть, то следуя приведенной ниже инструкции Вы с легкостью отправите в налоговую 3-НДФЛ в электронной форме.
Перед тем, как подать налоговую декларацию через госуслуги следует получить справку по форме 2-НДФЛ. В процессе заполнения декларации нужно обязательно указать сведения о доходах. Здесь то Вам и потребуется справка о доходах. Обычно данный документ получают у работодателя, однако сейчас есть более удобный вариант. Вы можете получить справку 2-НДФЛ через госуслуги в электронной форме. Затем при заполнении декларации нужно будет просто загрузить данный файл. Пожалуй, с подготовительной частью все понятно. Теперь разберемся, как подать декларацию 3-НДФЛ через госуслуги.
- Важно
-
Для представления налоговой декларации в ИФНС России на бумажном носителе необходимо воспользоваться программным обеспечением «Декларация».
Шаг 5. Заполнить вычеты и приложить документы
Вероятно, о вашей квартире ФНС уже знает — тогда в личном кабинете будут автоматически «подгружены» сведения об имуществе.
Если нет — данные нужно заполнить самостоятельно: выбрать наименование, владельцев объекта, ввести кадастровый номер и указать способ приобретения (договор купли-продажи с датой регистрации права собственности или долевое участие в строительстве с датой акта передачи). В нашем примере это будет квартира, купленная на «вторичном» рынке.
Далее следует указать стоимость жилья — за сколько денег (личных или взятых вами в кредит) вы его купили. Если вы частично оплачивали покупку материнским капиталом, в декларации следует указать стоимость за вычетом капитала.
Если вы покупали жильё с помощью ипотечного кредита, то в соседнем окошке укажите сумму переплаты по кредиту.
Начнем с рассказа о классических способах сдать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ. Первый и основной способ – личный визит в налоговый орган по местожительству.
Налоговый инспектор бегло просмотрит декларацию на соответствие действующей форме, сравнит контрольные цифры и проверит приложенные документы, сопоставив подлинники с копиями. После этого на втором экземпляре формы будет поставлен штамп ИФНС с указанием даты ее представления.
Вторым традиционным способом сдать отчетность является от правка ее по почте. Для этого следует обратиться в любое почтовое отделение и отправить 3-НДФЛ и копии подтверждающих документов налоговую ценным письмом с описью вложения. Опись нужно заполнить в двух экземплярах. Один из них окажется в письме и уедет а ИФНС, а второй, заверенный сотрудником почты, останется у отправителя (абз. 1, 3 п. 4 ст. 80 НК РФ).
Напомним, что датой подачи декларации считается день ее отправления. Отчетность считается отправленной в срок, если она отправлена до 24 часов последнего дня срока, установленного законом для ее сдачи (п. 8 ст. 6.1 НК РФ).
Поговорив о старых способах сдачи декларации, переходим к разговору о том, как сдать 3-НДФЛ в налоговую через Интернет.
Налоговая декларация по ЕНВД в 2020 года
Для ЕНВД налоговым периодом является квартал.
По окончанию каждого квартала в срок до 20-го числа первого месяца следующего квартала все налогоплательщики, которые находятся на ЕНВД, должны предоставлять в налоговую инспекцию налоговую декларацию.
Крайние сроки предоставления налоговой декларации в налоговую инспекцию представим в виде таблицы:
Отчетный период | Крайний срок предоставления декларации |
1 квартал | 22 апреля 2020 года |
2 квартал | 22 июля 2020 года |
3 квартал | 21 октября 2020 года |
4 квартал | 20 января 2020 года |
Примечание: в 2020 году крайний срок по сдаче налоговой декларации в первых трех кварталах выпадают на выходные дни, поэтому они переносятся на первые рабочие дни.
Заполнение декларации: шаг 4
В итогах можно проверить себя:
1) Общая сумма доходов — это сумма доходов, из всех справок по форме 2-НДФЛ за соответствующий год, а также по всем договорам гражданско-правового характера.
2) Налоговая база равна сумме доходов, уменьшенной на суммы вычетов, но не может быть меньше нуля.
3) Сумма налога в разделе «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13%» равна произведению налоговой базы на ставку 13%.
4) Если в течение года налоговый агент удержал НДФЛ в сумме больше, чем налог рассчитан по декларации, то разница подлежит возврату из бюджета.
Например, вы за 2016 год заработали 1 200 000 руб. Работодатель рассчитал, удержал и заплатил в бюджет 13% — 156 000 руб. При этом, в течение года вы полечились на 80 000 руб., поучились на 15 000 руб. и купили квартиру в единоличную собственность (ранее вычет не использовали). В этом случае вычеты будут рассчитаны следующим образом:
1) Социальные = 80 000 15 000 = 95 000 руб.,
2) Имущественный вычет = 1 200 000 — 95 000 = 1 105 000 руб. (895 000 руб. перенесутся в декларацию за 2017 год).
Налоговая база = 1 200 000 — 95 000 — 1 105 000 = 0 руб. Налог = 0 руб. Налог, удержанный работодателем (156 000 руб.) подлежит возврату из бюджета.
И всего за минимум усилий с вашей стороны и 15 минут потраченного времени.
Возможные штрафы для физическихлиц
Поскольку мы разобрали, как заполнить3 ндфл, важно не наделать ошибок, иначе могут возникнуть проблемы. В частности, придется платить штраф. Причины для столь суровых мер разные. Штрафные меры налоговый орган может предоставить, если сдали 3-НДФЛ с опозданием. За каждый месяц просрочки, штраф будет составлять 5% от налога, что не был оплачен. Хотя штрафная санкция должна быть не меньше тысячи рублей, и не больше 30% налога, что не был уплачен.
Также наказание последует, когда в декларацию не внесли часть дохода. Тогда придется заплатить больше – 20% неуплаченного налога. И это если физическоелицо не имело злой умысел. А если налоговая найдет в вашем поведении злой умысел, тогда придется заплатить 40% от положенной суммы.
Когда налог по декларации не был внесен до 15 июля, тогда ждите начисления пени. Причем она начнет начисляться уже на следующий день после просрочки. Пеня составляет 1/300 ставки ЦБ. Причем это дневная ставка и она будет расти с каждым днем.
Чтобы не запутаться в заполнении документа, физическоелицо должно уточнить точную дату, чтобы подать декларацию 3-НДФЛ. Самая крайняя точка – 30 апреля. Другими словами, чтобы передать данные за 2022 год, нужно успеть до указанной даты 2022 года. А вот платить налог нужно до 15 июля. Принцип такой же как и в случае с подачей декларации. За текущий год нужно платить в следующем.
Получить юридическую помощь по вопросам заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ можно на нашем сайте.
В какие сроки подается декларация 3-НДФЛ
Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом. Например, доход был получен в 2022 году, отчетным периодом является 2022 год, поэтому декларацию необходимо подать не позже 30 апреля 2022 года. То есть 30 еще можно, а вот 1 мая уже нельзя. Исключение составляют случаи, когда 30 апреля приходится на выходной или праздничный день, в этом случае последним днем сдачи декларации будет первый рабочий день после 30 апреля. Это сказано в пункте 1 статьи 229 и в пункте 7 статьи 6.1 Налогового Кодекса РФ. Декларацию необходимо сдать в налоговый орган по месту жительства налогоплательщика. Это сказано в пункте 3 статьи 228 Налогового Кодекса РФ. Подавать документы на возврат налога можно в любое время, вне зависимости от окончания отчетного периода. Оплатить налог после подачи декларации 3-НДФЛ необходимо не позднее 15 июля года, следующего за отчетным периодом. Это сказано в пункте 4 статьи 228 Налогового Кодекса РФ. То есть за 2022 год заплатить налог нужно не позднее 15.07.2022 года.
Пpaвилa oфopмлeния нaлoгoвoй дeклapaции
Для нaгляднocти мoжнo в ceти Интepнeт нaйти 3-НДФЛ oбpaзeц зaпoлнeния. Уcтaнoвлeны oбщиe пpaвилa пpи cocтaвлeнии дeклapaции:
- Фopмa 3-НДФЛ зaпoлняeтcя oдним из yдoбныx cпocoбoв: нa кoмпьютepe,пpи пoмoщи пeчaтныx мaшин, вpyчнyю. Пpи зaпoлнeнии вpyчнyю дoпycтимo иcпoльзoвaниe чepныx или cиниx чepнил.
- Кaждый cимвoл cлeдyeт впиcывaть в oтвeдeннyю для этoгo клeткy пeчaтными бyквaми.
- Чиcлoвыe знaчeния oбязaтeльнo выpaвнивaютcя пo пpaвoй cтopoнe.
- Дeнeжныe cyммы нeoбxoдимo yкaзывaть в pyбляx и кoпeйкax. Cyммa нaлoгa oкpyгляeтcя дo pyблeй.
- Ecли клeткa ocтaeтcя пycтoй, тo нyжнo cтaвить в нeй пpoчepк.
Когда нужно подавать 3-НДФЛ?
Налоговым законодательством РФ установлено, что при наличии доходов в течение прошедшего года граждане обязаны самостоятельно отчитаться о них до 30 апреля наступившего года. Если 30 апреля в текущем году — выходной день, то крайний срок подачи документа переносится на ближайший следующий рабочий день.
После обработки декларации и начисления налога, оплатить его надо не позднее 15 июля.
Если вы не собираетесь декларировать доходы, а хотите только оформить вычет за прошлый год, то сделать это можно в любое удобное время в течение года – ограничения по срокам действуют только при необходимости отчитаться по прибылям. Подать декларацию на налоговый вычет через Госуслуги можно в рамках электронной услуги «Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)».
Заполнить декларацию 3-НДФЛ придется при наличии таких доходов, как:
- продажа имущества, находившегося в вашей собственности менее установленного законом минимального срока владения (он зависит от типа имущества и времени приобретения);
- сдача в аренду недвижимости или иного имущества, законным владельцем которого вы являетесь;
- оплата по ГПД (гражданско-правовому договору) в случае, когда налог не был учтен и оплачен в рамках договора;
- любые прибыли и перечисления из-за рубежа (например, проценты по вкладам в иностранных банках);
- выигрыши и призы при участии в конкурсах и лотереях, если налог не был удержан со стороны организатора (обязательно уточняйте предварительно условия участия в акции и получения приза, чтобы не оказаться в неприятной ситуации);
- недвижимость, транспорт, доли или акции предприятий, подаренные другим физическим лицом. Исключение составляют подарки от близких родственников, к которым относятся муж/жена, дети, мать/отец, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки. Сожители и гражданские супруги не относятся к близким родственникам.
Возможные проблемы и нюансы
Рассмотрим ряд причин, по которым услуга получения декларации может быть недоступна через сервис Госуслуг:
- Отсутствует верификация данных – клиент зарегистрировался на сайте, но в личном кабинете не указал персональные данные. В таком случае большинство услуг будет недоступно, пока система не удостоверится в серьезности выполняемых действий.
- Отсутствие электронной подписи – этот завершающий этап заполнения декларации отнимает больше всего сил и энергии. Получить подпись можно через организации, предоставляющие подобного рода услуги.
- Отсутствие подписи делает невозможным создание декларации. Указанные данные отличаются от действительных – если клиент при регистрации указывает одни сведения, а при их подтверждении выплывают другие данные, то в таком случае может быть получен отказ.
Декларация по форме 3-НДФЛ, а также налоговый вычет можно оформить только 1 раз в году.
Когда нужно подавать форму 3-НДФЛ
Декларацию 3-НДФЛ физлицо обязано оформлять при получении следующих видов доходов в отчётном году:
- вознаграждений за труд и иных выплат от организаций и индивидуальных предпринимателей;
- от предпринимательской деятельности (сдают ИП применяющие общую систему налогообложения);
- подарков от частных лиц и компаний;
- от продажи недвижимости и другого имущества (есть определённые ограничения по срокам владения);
- прочие доходов.